为进一步规范社有企业财务管理工作,切实发挥内部审计监督功能,12月10日,长治市供销社组织检查组深入日杂、福安、四维、欣鑫合等4家直属企业开展审计监督检查工作,重点围绕“会计基础工作是否规范;现金使用范围是否合规;差旅费、业务接待费报销手续是否齐全、报销标准是否合规;会计核算科目使用是否准确;企业董监事是否按期换届;以往审计发现问题是否整改到位”等方面深入查找存在的问题和不足,共发现和反馈问题13个,并要求被检查单位压实责任、限期整改。